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新疆空管局組織召開所屬企業內部審計進點會

2024年07月18日11:21 |
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近日,新疆空管局召開了所屬企業2023年度財務收支和內部控制審計進點會,財務部部長李靜及內審人員、所屬企業負責人、財務經理及相關業務骨干人員,中審眾環會計師事務所項目組人員參加會議。

會上,按照2024年內部審計工作要求,李靜先介紹了開展此次內部審計工作的目的,進一步強調本次審計工作各方職責,要求各所屬企業高度重視,做到支持配合到位,確保事事有回音、件件有著落﹔層層落實,做到溝通協調到位,務必明確職責、落實專人跟蹤,抓好統籌協調,確保審計工作順利開展﹔要求審計組堅持以問題為導向加大審計力度和深度,將系統內各單位好的經驗進行交流和分享,在審計過程中就發現的問題及時溝通。

財務部通過每年對所屬企業例行開展的財務收支和內部控制審計工作,旨在進一步督促所屬企業健全內控體系,提升防范化解重大風險能力,促進國有資產保值增值,強化標本兼治,努力把審計成果轉化為推動企業經營管理高質量發展的實際成效。

中審眾環會計師事務所項目經理表示將認真務實地按照審計要求做好現場審計,通過對財務收支預算執行情況、收支列支的合規性、內部控制是否健全且有效執行等方面進行審計,結合所屬企業具體實際運營范圍及業務情況適時調整審計時間,為企業解決審計過程中發現的問題,給予幫助和提出合理化建議。

新疆空管局三家所屬企業負責人均表態全力配合此次審計工作,抓好工作落實,及時提供真實完整的審計資料﹔同時,對審計發現問題,及時整改,並建立長效機制,確保審計工作高質量高標准完成。(張亞楠)

來源:新疆空管局

(責編:李龍、韓婷)

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